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上海市统计局2016年度部门决算 上海市统计局     2017-08-25

2016年度上海市统计局部门决算

第一部分 上海市统计局概况

一、主要职能

(一)承担组织领导和协调本市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。制定本市统计政策、规划,起草本市有关统计工作的地方性法规和规章制度,并组织实施。

(二)建立健全本市国民经济核算体系,根据国家统一制度拟订和实施本市国民经济核算制度,核算本市地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料。

(三)会同有关部门组织实施国家统一部署的本市人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供本市有关市情市力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合 整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、金融、财政、税收等全市性基本统计数据。

(五)组织实施能源、固定资产投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

(六)统一评估、核定、管理、公布全市性的基本统计资料,定期发布本市国民经济和社会发展情况的统计信息;建立和完善服务业统计调查方法和指标体系,建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

(七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府和有关部门提供统计信息和咨询建议;收集、整理并提供国内各省(区、市)及主要城市的基本统计资料,开展比较研究。

(八)依法开展统计法律、法规、规章执行情况的检查,查处统计违法行为;依法审批(备案)本市统计调查项目和监督管理本市涉外调查活动;指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(九)建立并管理本市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定本市各区县、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导区县统计信息化系统建设。

(十)协助区县党委管理区县统计局局长、副局长;指导全市统计专业技术队伍建设;会同有关部门组织实施统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作;管理由中央财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

(十一)收集、整理国际统计数据,组织实施统计工作方面的国际交流合作项目,组织实施国际间统计资料交换和统计交流合作项目。

(十二)承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,局部门决算包括:局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入局2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

上海市统计局(本级)

 

2

上海市统计局普查中心

 

3

上海市服务业调查中心

 

4

上海市统计资料管理中心

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

第二部分 上海市统计局2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

 

项目

决算数

项目

决算数

 

一、财政拨款收入

14,672.55

一、一般公共服务支出

12,450.20

 

 其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

六、其他收入

41.22

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

624.90

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

342.46

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

1,269.46

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

本年收入合计

14,713.77

本年支出合计

14,687.02

 

用事业基金弥补收支差额

14.18

结余分配

 

 

年初结转和结余

365.74

年末结转和结余

406.67

 

总计

15,093.69

总计

15,093.69

 

2016年度收入决算表

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

行号

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

合  计

14,713.77

14,672.55

 

 

 

 

41.22

2

201

 

 

一般公共服务支出

12,476.73

12,435.51

 

 

 

 

41.22

3

201

05

 

统计信息事务

12,476.73

12,435.51

 

 

 

 

41.22

4

201

05

01

行政运行

5,537.09

5,521.36

 

 

 

 

15.73

5

201

05

02

一般行政管理事务

1,333.56

1,333.56

 

 

 

 

 

6

201

05

05

专项统计业务

5,108.54

5,108.54

 

 

 

 

 

7

201

05

06

统计管理

18.91

18.91

 

 

 

 

 

8

201

05

50

事业运行

154.67

129.18

 

 

 

 

25.49

9

201

05

99

其他统计信息事务支出

323.97

323.97

 

 

 

 

 

10

208

 

 

社会保障和就业支出

624.90

624.90

 

 

 

 

 

11

208

05

 

行政事业单位离退休

624.90

624.90

 

 

 

 

 

12

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

113.92

113.92

 

 

 

 

 

13

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

485.43

485.43

 

 

 

 

 

14

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

5.47

5.47

 

 

 

 

 

15

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

20.08

20.08

 

 

 

 

 

16

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

342.46

342.46

 

 

 

 

 

17

210

05

 

医疗保障

338.26

338.26

 

 

 

 

 

18

210

05

01

行政单位医疗

329.86

329.86

 

 

 

 

 

19

210

05

02

事业单位医疗

8.40

8.40

 

 

 

 

 

20

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

4.20

4.20

 

 

 

 

 

21

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

4.20

4.20

 

 

 

 

 

22

221

 

 

住房保障支出

1,269.67

1,269.67

 

 

 

 

 

23

221

02

 

住房改革支出

1,269.67

1,269.67

 

 

 

 

 

24

221

02

01

住房公积金

413.05

413.05

 

 

 

 

 

25

221

02

03

购房补贴

856.62

856.62

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

行号

合计

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

合  计

14,687.02

7,836.01

6,851.02

 

 

 

2

201

 

 

一般公共服务支出

12,450.20

5,661.75

6,788.45

 

 

 

3

201

05

 

统计信息事务

12,450.20

5,661.75

6,788.45

 

 

 

4

201

05

01

行政运行

5,518.47

5,518.47

 

 

 

 

5

201

05

02

一般行政管理事务

1,333.56

 

1,333.56

 

 

 

6

201

05

05

专项统计业务

5,106.46

 

5,106.46

 

 

 

7

201

05

06

统计管理

18.91

 

18.91

 

 

 

8

201

05

50

事业运行

148.83

143.28

5.55

 

 

 

9

201

05

99

其他统计信息事务支出

323.97

 

323.97

 

 

 

10

208

 

 

社会保障和就业支出

624.90

566.53

58.37

 

 

 

11

208

05

 

行政事业单位离退休

624.90

566.53

58.37

 

 

 

12

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

113.92

75.63

38.29

 

 

 

13

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

485.43

485.43

 

 

 

 

14

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

5.47

5.47

 

 

 

 

15

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

20.08

 

20.08

 

 

 

16

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

342.46

338.26

4.20

 

 

 

17

210

05

 

医疗保障

338.26

338.26

 

 

 

 

18

210

05

01

行政单位医疗

329.86

329.86

 

 

 

 

19

210

05

02

事业单位医疗

8.40

8.40

 

 

 

 

20

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

4.20

 

4.20

 

 

 

21

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

4.20

 

4.20

 

 

 

22

221

 

 

住房保障支出

1,269.46

1,269.46

 

 

 

 

23

221

02

 

住房改革支出

1,269.46

1,269.46

 

 

 

 

24

221

02

01

住房公积金

412.84

412.84

 

 

 

 

25

221

02

03

购房补贴

856.62

856.62

 

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

 

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

一、一般公共预算财政拨款

14,672.55

一、一般公共服务支出

12,430.55

12,430.55

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

624.90

624.90

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

342.46

342.46

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

    

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

1,269.46

1,269.46

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

本年收入合计

14,672.55

本年支出合计

14,667.37

14,667.37

 

 

年初财政拨款结转和结余

19.62

年末财政拨款结转和结余

24.80

24.80

 

 

      一般公共预算财政拨款

19.62

 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

总计

14,692.17

总计

14,692.17

14,692.17

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

行号

 

 

 

 

1

 

 

 

合  计

14,667.37

7,821.58

6,845.79

2

201

 

 

一般公共服务支出

12,430.55

5,647.33

6,783.22

3

201

05

 

统计信息事务

12,430.55

5,647.33

6,783.22

4

201

05

01

行政运行

5,518.47

5,518.47

 

5

201

05

02

一般行政管理事务

1,333.56

 

1,333.56

6

201

05

05

专项统计业务

5,106.46

 

5,106.46

7

201

05

06

统计管理

18.91

 

18.91

8

201

05

08

统计抽样调查

 

 

 

9

201

05

50

事业运行

129.18

128.86

0.32

10

201

05

99

其他统计信息事务支出

323.97

 

323.97

11

208

 

 

社会保障和就业支出

624.90

566.53

58.37

12

208

05

 

行政事业单位离退休

624.90

566.53

58.37

13

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

113.92

75.63

38.29

14

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

485.43

485.43

 

15

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

5.47

5.47

 

16

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

20.08

 

20.08

17

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

342.46

338.26

4.20

18

210

05

 

医疗保障

338.26

338.26

 

19

210

05

01

行政单位医疗

329.86

329.86

 

20

210

05

02

事业单位医疗

8.40

8.40

 

21

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

4.20

 

4.20

22

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

4.20

 

4.20

23

221

 

 

住房保障支出

1,269.46

1,269.46

 

24

221

02

 

住房改革支出

1,269.46

1,269.46

 

25

221

02

01

住房公积金

412.84

412.84

 

26

221

02

03

购房补贴

856.62

856.62

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

 

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

301

 

工资福利支出

4,847.04

4,847.04

 

 

301

01

  基本工资

915.89

915.89

 

 

301

02

  津贴补贴

2,098.05

2,098.05

 

 

301

03

  奖金

879.67

879.67

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

396.12

396.12

 

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

 

301

07

  绩效工资

31.85

31.85

 

 

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

485.32

485.32

 

 

301

09

  职业年金缴费

37.51

37.51

 

 

301

99

  其他工资福利支出

2.62

2.62

 

 

302

 

商品和服务支出

1,508.09

 

1,508.09

 

302

01

  办公费

89.19

 

89.19

 

302

02

  印刷费

11.05

 

11.05

 

302

03

  咨询费

0.30

 

0.30

 

302

04

  手续费

0.06

 

0.06

 

302

05

  水费

 

 

 

 

302

06

  电费

44.16

 

44.16

 

302

07

  邮电费

69.27

 

69.27

 

302

08

  取暖费

 

 

 

 

302

09

  物业管理费

277.93

 

277.93

 

302

11

  差旅费

56.14

 

56.14

 

302

12

  因公出国(境)费用

128.03

 

128.03

 

302

13

  维修(护)费

34.29

 

34.29

 

302

14

  租赁费

278.53

 

278.53

 

302

15

  会议费

21.83

 

21.83

 

302

16

  培训费

22.64

 

22.64

 

302

17

  公务接待费

3.18

 

3.18

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

 

302

26

  劳务费

11.42

 

11.42

 

302

27

  委托业务费

2.12

 

2.12

 

302

28

  工会经费

68.33

 

68.33

 

302

29

  福利费

79.42

 

79.42

 

302

31

  公务用车运行维护费

28.22

 

28.22

 

302

39

  其他交通费用

259.91

 

259.91

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

22.07

 

22.07

 

303

 

对个人和家庭的补助

1,356.24

1,356.24

 

 

303

01

  离休费

74.64

74.64

 

 

303

02

  退休费

0.99

0.99

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

 

303

04

  抚恤金

2.31

2.31

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

 

303

09

  奖励金

0.54

0.54

 

 

303

11

  住房公积金

412.84

412.84

 

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

 

303

13

  购房补贴

856.62

856.62

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

8.29

8.29

 

 

310

 

其他资本性支出

110.21

 

110.21

 

310

02

  办公设备购置

110.21

 

110.21

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

合计

7,821.58

6,203.28

1,618.30

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1,542.37

210.51

159.43

149.95

128.03

55.10

28.22

 

 

55.10

28.22

5.46

3.18

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

行号

 

 

 

 

               

注:上海市统计局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分 上海市统计局2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市统计局2016年度收入支出总体情况说明

上海市统计局2016年度收入总计为15,093.69万元、支出总计为15,093.69万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加3,089.9万元。主要原因:2016年开展全国第三次农业普查,财政拨款收入增加。

二、关于上海市统计局2016年度收入决算情况说明

上海市统计局2016年度收入合计14,713.77万元,其中:财政拨款收入14,672.55万元,占99.72%;其他收入41.22万元,占0.28%。

三、关于上海市统计局2016年度支出决算情况说明

上海市统计局2016年度支出合计14,687.02万元,其中:基本支出7,836.01万元,占53.35%;项目支出6,851.02万元,占46.65%。

四、关于上海市统计局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市统计局2016年度财政拨款收支总决算14,692.17万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加3,121.87万元,增长26.98%。主要原因:2016年开展全国第三次农业普查,财政拨款收入增加。

五、关于上海市统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出14,667.37万元,占本年支出合计的99.87%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,244.69万元,增长28.41%。主要原因:一是2016年开展全国第三次农业普查,大型普查活动产生的相关支出。二是职工社会保障缴费基数提高,增加相关支出。三是因住房改革政策变化影响住房公积金缴费基数和比例,增加住房公积金等相关支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出14,667.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出12,430.55万元,占84.75%;社会保障和就业支出624.90万元,占4.26%;医疗卫生与计划生育支出342.46万元,占2.33%;住房保障支出1,269.46万元,占8.66%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,608.81万元,支出决算为14,667.37万元,完成年初预算的126.35%。决算数大于预算数的主要原因:一是根据全国第三次农业普查方案及要求,年初预算数中未包含年中追加的全国第三次农业普查预算。二是年初预算数未包含基建项目预算。三是职工社会保障缴费基数提高,增加相关支出。四是因住房改革政策变化影响住房公积金缴费基数和比例,增加住房公积金等相关支出。其中:

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)5,518.47万元。主要用于:行政单位及参公事业单位的基本支出。年初预算为5,981.64万元,支出决算为5,518.47万元,完成年初预算的92.26%。决算数小于预算数的主要原因:一是根据相关要求,将原纳入“一般公共服务支出(类)”中列支的“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”调整为“社会保障和就业支出(类)”中列支。二是严格执行公务用车改革制度,减少交通补贴支出。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)1,333.56万元。主要用于:行政单位及参公单位用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的其他一般性项目支出。年初预算为1,222.55万元,支出决算为1,333.56万元,完成年初预算的109.08%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算数未包含基建项目预算。

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)5,106.46万元。主要用于:统计部门在日常业务之外开展专项统计工作的支出。年初预算为3,080.01万元,支出决算为5,106.46万元,完成年初预算的165.79%。决算数大于预算数的主要原因:根据全国第三次农业普查方案及要求,年初预算数未包含年中追加的全国第三次农业普查预算。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)18.91万元。主要用于:统计执法、统计登记、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。年初预算为73万元,支出决算为18.91万元,完成年初预算的25.90%。决算数小于预算数的主要原因:根据年度工作计划和实际开展情况,年中主动调减预算,年初预算数未包含年中调减的预算。

5、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)129.18万元。主要用于:事业单位基本支出。年初预算为167.12万元,支出决算为129.18万元,完成年初预算的77.30%。决算数小于预算数的主要原因:一是根据相关要求,将原纳入“一般公共服务支出(类)”中列支的“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”调整为“社会保障和就业支出(类)”中列支。二是人员减少,减少相关支出。

6、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)323.97万元。主要用于:上述项目以外的其他统计信息事务支出。年初预算为374.40万元,支出决算为323.97万元,完成年初预算的86.53%。决算数小于预算数的主要原因:经常性专项业务支出减少。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)113.92万元。主要用于:行政单位的离退休经费。年初预算为114.20万元,支出决算为113.92万元,完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因:2016年归口管理的行政单位离退休支出决算数与预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)485.43万元。主要用于:行政事业单位为职工缴纳的机关事业养老保险。年初预算为0万元,支出决算为485.43万元。决算数大于预算数的主要原因:根据相关要求,将原纳入“一般公共服务支出(类)”中列支的“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”调整为“社会保障和就业支出(类)”中列支。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)5.47万元。主要用于:事业单位职业年金缴纳。年初预算为0万元,支出决算为5.47万元。决算数大于预算数的主要原因:根据相关规定缴纳职业年金,而年初预算数中未包含此增加部分。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)20.08万元。主要用于:行政单位、参公事业单位及事业单位退休人员活动经费和参公事业单位离退休经费。年初预算为20.08万元,支出决算为20.08万元,完成年初预算的100%。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)329.86万元。主要用于:行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为321.72万元,支出决算为329.86万元,完成年初预算的102.53%。决算数大于预算数的主要原因:社保缴费基数增加,增加相关支出,而年初预算数中未包含此增加部分。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)8.40万元。主要用于:事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为9.72万元,支出决算为8.40万元,完成年初预算的86.42%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少,减少相关支出。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)4.20万元。主要用于:其他医疗卫生方面的支出。年初预算为4.20万元,支出决算为4.20万元,完成年初预算的100%。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)412.84万元。主要用于:行政单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为240.17万元,支出决算为412.84万元,完成年初预算的171.89%。决算数大于预算数的主要原因:由于住房公积金缴费基数和比例提高,增加相关支出,年初预算数未包含年中调整增加部分。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)856.62万元。主要用于:行政单位支付给职工的购房补贴。年初预算为0万元,支出决算为856.62万元。决算数大于预算数的主要原因:因住房改革政策变化,年初预算数中未包含年中政策变化增加部分。

六、关于上海市统计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市统计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7,821.58万元,包括人员经费6,203.28万元,公用经费1,618.30万元。基本支出中:

1、工资福利支出4,847.04万元,主要用于:主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出1,508.09万元,主要用于:办公费、印刷费、电费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助1,356.24万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出110.21万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于上海市统计局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市统计局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为210.51万元,支出决算为159.43万元,完成预算的75.74%,其中:因公出国(境)费决算为128.03万元,完成预算的85.38%;公务用车购置及运行维护费支出决算为28.22万元,完成预算的51.22%;公务接待费支出决算为3.18万元,完成预算的58.24%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是当年出国(境)团组人数减少。二是严格执行公务用车改革制度,按规定上缴车辆,缩减车辆保有量,严格公务用车范围和次数,切实减少车辆运行维护费支出。三是严格执行接待费相关规定,压缩支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少27.42万元,降低14.67%,其中:因公出国(境)费支出决算减少2.78万元,降低2.13%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少22.92万元,降低44.82%;公务接待费支出决算减少1.71万元,降低34.97%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是当年出国(境)团组人数减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行公务用车改革制度,按规定上缴车辆,缩减车辆保有量,严格公务用车范围和次数,切实减少车辆运行维护费支出。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行接待费相关规定,压缩支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算128.03万元,占80.30%;公务用车购置及运行维护费支出决算28.22万元,占17.70%;公务接待费支出决算3.18万元,占2%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出128.03万元。全年安排因公出国(境)团组9个、累计30人次。开支内容包括:人员的国际统计合作交流、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出28.22万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出28.22万元。主要用于机要文件交换等日常工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出。2016年,上海市统计局的公务用车保有量为9辆(不包含2016年公车改革上缴公务用车2辆,报废3辆公务用车)。

3、公务接待费支出3.18万元。其中:

国内公务接待支出3.18万(含外宾接待支出0万元)。主要用于安排全国性统计业务会议、重大统计方法及指标调研、统计技术指导及合作研究、统计专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2016年公务接待批次18批、人数共计111人。

八、关于上海市统计局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市统计局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市统计局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市统计局机关运行经费支出1,542.37万,比2015年度增加12.72万元,增长0.83%。主要原因是下属事业单位办公费、办公设备购置等支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)3,329.13万元,其中:货物采购金额2,186.53万元、工程采购金额0.11万元、服务采购金额1,142.49万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额571.07万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额571.07万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额257.82万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额2,292.64万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,单位共有车辆9辆,其中,一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备15台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市统计局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:

制度建设情况: 加强制度建设是有序开展绩效管理工作的基础。我局相继出台了《上海市统计局绩效评价管理暂行办法》、《上海市统计局预算绩效管理工作考核办法》和《上海市统计局财政项目支出管理暂行办法》,坚持制度先行,用制度规范和指导绩效评价管理工作。

工作机制建设情况: 在《上海市统计局绩效评价管理暂行办法》中要明确了财务处是我局绩效管理牵头部门,并列明了绩效管理工作小组、财务部门和业务部门参与预算绩效管理的职责。在《上海市统计局财政项目支出管理暂行办法》中明确了项目绩效管理的具体要求。为加强2016年预算绩效管理,我局在2016年第一季度制定了年度工作计划,并按照计划积极组织各项绩效管理工作。

绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目4个,涉及预算金额1,478.49万元,平均得分93.31分。绩效评级为“优”的项目4个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。

第四部分 名词解释